工作職責(zé):
1、組織、建立并完善內(nèi)部審計體系,主持?jǐn)M訂內(nèi)部審計制度和規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程;
2、評價公司內(nèi)部管理控制及關(guān)風(fēng)險點(diǎn),降低或回避風(fēng)險;
3、根據(jù)公司戰(zhàn)略制定風(fēng)險評估框架,組織擬定、落實年度審計工作計劃,安排審計項目,負(fù)責(zé)審計項目的質(zhì)量控制;
4、組織檢查并評估公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司及有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制完整性、合理性及其實施有效性,提出改善建議,并跟進(jìn)有關(guān)的建議是否得到改進(jìn);
5、對公司定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審,編制內(nèi)審報告;
6、對重大資金支出及使用進(jìn)行專項審計,出具審計報告?;
7、指導(dǎo)公司及下屬子公司管理層開展內(nèi)部控制自我評估,提供針對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及管理制度完善方面的咨詢意見。
8、配合外部審計部門和審計機(jī)構(gòu)的審計工作;配合股東委派的中介審計機(jī)構(gòu)的審計工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,中級以上會計專業(yè)職稱;
2、五年以上大型國內(nèi)事務(wù)所內(nèi)外審計或財務(wù)工作經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、對企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理有一定的認(rèn)識和實踐經(jīng)驗;
4、具備扎實的專業(yè)知識,熟悉國家財務(wù)政策、會計準(zhǔn)則、審計、稅務(wù)法律法規(guī);計算機(jī)應(yīng)用熟練,熟悉財務(wù)軟件;
5、為人誠信正直、勤奮、責(zé)任心強(qiáng),敢于堅持原則;
6、良好的邏輯思維能力和觀察分析能力;良好的語言表達(dá)、書面表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)能力。