1.?制定內(nèi)部審計工作規(guī)劃和策略,編制內(nèi)部審計工作具體操作流程及指引;
??2.?落實內(nèi)部審計工作計劃或公司交辦的各項例行和專項內(nèi)部審計工作;
??3、梳理、建立和優(yōu)化公司各業(yè)務(wù)流程,識別相關(guān)風(fēng)險點,輔助業(yè)務(wù)部門建立完善內(nèi)控控制、制定管理制度,支撐公司高效運作;
??4、定期開展內(nèi)部審計項目,對流程運行效率和執(zhí)行情況進行監(jiān)控、評估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;
??5、協(xié)助完成公司上市內(nèi)控要求;
??6、協(xié)助完善公司治理體系,提供內(nèi)控咨詢,開展內(nèi)控培訓(xùn),營造良好的內(nèi)控環(huán)境。
??任職資格:
??1.?本科及以上學(xué)歷,會計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
??2.?3年以上審計工作經(jīng)驗,?有會計師事務(wù)所審計或公司內(nèi)審工作經(jīng)驗優(yōu)先;
??3.?熟悉內(nèi)部稽核、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、內(nèi)部審計等領(lǐng)域;
??4.?注冊會計師優(yōu)先;
??5、具備快速學(xué)習(xí)能力,良好的溝通能力,團隊協(xié)作能力,邏輯分析能力,應(yīng)變能力;
??6、工作細(xì)致,有責(zé)任心,具有良好的獨立思考能力。